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2022年度靖州苗族侗族自治县人民医院部门决算

发布时间:2024-03-22 14:14:50 来源:永乐国际app官方网站 作者:永乐国际网站首页登录

  (一)负责组织实施全院医疗工作,制定和完善医院医疗质量控制标准及实施方案,对全院医疗质量进行全面的监督、检查、整改,保障医疗安全,切实促进医疗质量管理持续改进,为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导等医疗卫生服务。

  (一)内设机构设置。人民医院内设机构包括:人民医院是一个差额拨款的事业单位,在职人员编制数为310人,人事代理人员330人,共有在职职工536人,退休职工163人。床位编制650张,实际开放床位590张。是我县一所公立综合医院。内设44个科室:行政职能科室20个(院办、医保科、医务科、护理部、信息科、科教科、院感科、绩效办、物价科、设备科、总务科、财务科、病案室、医疗服务员部、体检中心、药械科、供应室、党群办、质控科、后勤科)。临床科室18个(急诊科、1-10病室、新生儿科、ICU、手术室、康复科、血透室、腹透中心、窥镜中心)。医技科室6个(病理科、放射科、检验科、B超室、心电、脑电)。

  (二)决算单位构成。靖州苗族侗族自治县人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括:靖州苗族侗族自治县人民医院本级。

  2022年度收、支总计15934.13万元。与上年相比,减少1096.66万元,增减少6.4%,主要是因为新冠疫情原因,收入减少。

  2022年度收入合计15934.13万元,其中:财政拨款收入913.41万元,占5.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入14871.33万元,占93.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入149.39万元,占0.9%。

  2022年度支出合计15088.21万元,其中:基本支出15088.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2022年度财政拨款支出913.41万元,占本年支出合计的6%,与上年相比,财政拨款支出减少441.91万元,减少32.6%,主要是因为今年无特别抗疫国债支出。

  2022年度财政拨款支出913.41万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出913.41万元,占100%。

  2022年度财政拨款支出年初预算数为383万元,支出决算数为913.41万元,完成年初预算的138%,其中:

  年初预算为383万元,支出决算为383万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  年初预算为0万元,支出决算为530.41万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年省市级专项资金补助增加。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为1.01万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因,公务接待批次增多,与上年相比增加1.01万元,增长100%,增长的主要原因是2021年的公务接待费用为0。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车次数增多,与上年相比增加3.08万元,增长100%,增长的主要原因是2021年公务用车运行维护费支出为0。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.01万元,占24.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元,占75.3%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

  2、公务接待费支出决算为1.01万元,全年共接待来访团组15个、来宾42人次,主要是医疗学术交流和省市检查发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.08万元,主要是汽油和维修支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,2022年本单位无政府性基金收支。

  2022年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

  本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。

  组织对1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出17383万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,情况良好。

  部门整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为17383万元,执行数为16955万元,完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况:一是预算收入17383万元;二是门急诊人次150000;三是出院人次24000;发现的主要问题及原因:一是没有达到预算目标人次;二是收入没有达到目标。原因是因为受新冠疫情影响,收入和目标人次下降。下一步改进措施:一是完善基础建设,提升患者就医体验。一是因新冠疫情防控要求,对感染病房、发热门诊、发热门诊预检区域进行升级改造。二是对医院消防设施、道路标线、消防门、道闸系统、门诊围墙等进行整修升级,保障安全。三是对血透室、污水处理室墙面、地面、房间等硬件进行改造,改善就医环境。四是医院内外进行了绿化,为医院创造良好的绿化环境。;二是创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,使医院资金能够合理有效的运转。

  部门整体项目绩效自评综述:我单位项目自评良好,希望以后财政加大对县级公立医院的公共财政预算拨款及专项资金投入,我院会竭尽所能满足人们的医疗需求。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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